合 計
・件数 596件 [計画事業 485件、追加事業 111件]
(単位:千円)
区 分 事業費 国支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 財源投下率 平成11年度 計画額 14,892,856 3,140,150 1,001,756 5,417,800 1,903,603 3,429,547 106.6% 実績額 15,877,321 3,926,940 1,269,169 5,816,107 1,710,600 3,154,505 平成12年度 計画額 13,709,234 3,578,813 730,609 3,874,900 1,836,372 3,688,540 110.6% 実績額 15,160,991 3,660,892 819,326 4,002,589 2,010,587 4,667,597 平成13年度 計画額 13,738,818 3,221,248 533,550 4,083,600 1,896,260 4,004,160 103.8% 実績額 14,266,644 3,587,762 729,292 3,113,138 2,312,946 4,523,506 3ヵ年 計画額 42,340,908 9,940,211 2,265,915 13,376,300 5,636,235 11,122,247 107.0% 実績額 45,304,956 11,175,594 2,817,787 12,931,834 6,034,133 12,345,608
※平成11年度~平成13年度及び3ヵ年の章別の計画額・実績額をグラフに表わすと以下の通りである。
〔戻 る〕